本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。
部门法人签字:张元春
第一部分 部门概况
一、主要职能
指导全区中小学、幼执行国家教学计划、教学大纲,规范中小学、幼教学管理;指导全区中小学学科研究、总结、推广先进经验与成果,提升教师专业能力、提高教学质量;指导全区中小学进行中考、高考备考工作,组织全区中小学教学质量检测;组织开展各类教育教学活动。负责全区综合性教育研究,包括教育政策研究、学校管理研究、教师发展研究、德育研究、学生问题研究、社区教育研究等;指导全区学校、幼儿园进行课题研究,提高教师科研能力与学校科研水平;研究并推进全区家长教育、心理健康教育;组织全区奖教奖学评审。负责全区教师继续教育与培训管理;组织全区性各类教师培训;指导、规范学校教师培训;对各类教师培训工作进行研究。
二、机构编制及交通工具情况
光明新区教育科学研究中心系统包括光明新区教育科学研究中心本级,无下属事业单位。总编制数29人,实有人数26人;无离、退休人员。
我中心未实行公务用车改革,现有公务用车1辆,为定编车辆。
三、2016年主要工作目标
光明新区教育科学研究中心2016年主要工作目标以提高教育教学质量为中心,以优质发展、特色发展为目标,以提升学生“八大素养”和“新基础教育”试验为抓手,强化教科研中心内部建设,提高教研、科研、培训综合实力,努力开创光明新区教育科研工作新局面。2016年围绕“狠抓常规、创建特色、树立品牌”的总体思路,狠抓工作任务落实,全面加强师资队伍建设,全面提高教育教学质量。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年光明新区教育科学研究中心部门预算收入936万元。比2015年增加255万元,增长37%,其中:财政预算拨款936万元。
2016年光明新区教育科学研究中心部门预算支出936万元。比2015年增加255万元,增长37%。其中:人员支出518万元、公用支出70万元、对个人和家庭的补助支出86万元、项目支出262万元。
预算收支主要增加原因说明:增加了学前教育管理、德育管理工作等、家庭教育、社区教育等。
第三部分 部门预算支出具体情况
光明新区教育科学研究中心部门预算936万元,包括人员支出518万元、公用支出70万元、对个人和家庭的补助支出86万元、项目支出262万元。
(一)人员支出518万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出70万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出86万元,主要是缴交住房公积金和房改住房补贴经费
(四)项目支出262万元,具体包括:
1.中小学教研业务经费180万元,主要用于购买服务人员经费;2016年名师工作经费;中小幼学学科教研经费;中小学教学质量检测调研、监控经费;教师学科竞赛;学生学科竞赛经费;中考备考经费;高考备考经费;对口扶贫经费;省市区课题经费;课程改革经费;办公场所租金;社区教育经费等。
2.教师进修、培训费30万元,主要用于教研员培训业务管理经费(含继续教育,参加国家、省市各项培训以及组织开展新区教师各项培训工作经费等)。
3.学前教育业务经费20万元,主要用于购买服务人员以及业务经费等。
4.教师节慰问金6万元,主要用于在职在岗人员发放教师节慰问金。
5.计生经费13万元,主要用于在职人员上一年计生考核奖励支出。
6.机动经费13万元,主要用于2016年部门工作中未考虑的各项工作,以及在预算执行中的经费调整。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购有关要求, 2016年光明新区教育科学研究中心政府采购预算总额共计17万元,其中一般设备12万元,办公消耗用品5万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
深圳市光明新区教育科学研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区教育科学研究中心本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年光明新区教育科学研究中心“三公”经费财政拨款预算5.5万元,比2015年增加0.5万元,增长10%。
1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,光明新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,根据新区因公计划动态调配使用,因此我中心因公出国(境)经费预算数为零,在实际中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2016年预算数0.5万元。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用,与2015年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数5万元,比2015年持平。其中:无公务用车购置;公务用车运行维护费2016年预算数5万元。本中心现有1辆公务用车,按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。
第六部分 其他需要说明情况
一、深圳市光明新区教育科学研究中心本单位2016年部门预算无政府性预算资金。
二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。
表1:收支预算总表
表2:收入预算表
表3:支出预算表
表4:基本支出预算表
表5:项目支出预算表
表6:2016年政府采购项目支出预算表
表7:“三公”经费预算财政拨款情况表