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罗湖区审计局2026年上半年工作总结

信息来源:罗湖区审计局 信息提供日期:2026-09-01 11:25 【字体: 视力保护色:

  2026年上半年,罗湖区审计局在市审计局和区委、区政府的坚强领导下,聚焦主责主业,推动审计监督与服务发展同频共振,各项工作取得一定成效。

  一是始终坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。组织召开罗湖区第八届区委审计委员会第十次会议,及时传达学习习近平总书记关于审计工作的重要指示精神和上级审计委员会会议精神,研究审议年度审计项目计划、审计综合报告和审计整改等重要事项。及时将审计发现的重大风险隐患以审计专报形式报送区委审计委员会委员,推动形成“发现问题—专报预警—领导批示—联动整改—完善治理”的工作闭环,督促相关责任单位建章立制、堵塞漏洞、追回资金,切实将审计成果转化为治理实效。

  二是扎实做好“经济体检”。聚焦财政、民生、领导干部经济责任等领域开展审计,有效发挥审计“治已病、防未病”作用。上半年共完成审计计划项目6项,提出审计建议27条。建立区政府投资在建项目日常监督机制,聚焦工程质量、施工安全等重点环节,对19个区政府投资在建项目开展常态化监督检查,以全周期管理理念贯穿项目建设。

  三是多措并举深化审计整改。加强审计整改情况日常跟踪和专项检查,对整改不到位问题通过发放督办函、召开约谈会等方式督促整改;对整改难度大、需多部门协调的问题,联合区两办纳入专项督办、协调区领导召开专题会议等方式加强跟踪指导。同时聚焦源头治理,完善典型问题通报机制,通过梳理汇总审计查出的问题,向全区印发了普遍性问题清单、制度完善清单、“压黄线、踩底线、越红线”三类问题清单等,推动各单位对照自查、提升风险防范能力,促进整改成果常态化、制度化。加强整改信息化建设,开发启用审计整改信息化平台,实现问题台账、整改进度、销号归档等数字化管理,强化了整改责任传导和时效管控。

  四是强化全链条联动凝聚监督合力。在全市首创探索“巡察与内审联动”工作模式,组建内审联动组,提前介入、同步协调,动态纠偏,指导各被巡察单位开展内审工作。目前已联合开展两轮巡察的内审指导工作,指导各被巡察单位出具审计报告17份。此外,持续深化审计监督与人大的协同贯通,配合开展政府投资项目“双算”(工程结算、竣工决算)、国有资产管理监督检查,联合区人大财经工委深入保障房、公办学校等民生领域,对3个单位开展整改现场检查,从完善长效机制、深化成果运用等方面提出建议。


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